政府采购管理廉政风险自查报告
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2024-06-15
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政府采购管理廉政风险自查报告
一、工作开展情况
(一)建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民
共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条
例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招
标投标法实施条例》和财政部、局、指挥中心等有关规定
研究制定《政府采购管理办法(暂行)》《物业管理暂行
办法》《固定资产管理办法(试行)》《物资管理办法
(试行)》《船舶租赁管理办法(试行)》等采购管理制
度,进一步厘清了各采购当事人的责任内容和履职边界,
有效规范采购活动中的权力运行。
(二)严格监督约束机制。中心在进一步完善采购制
度的同时,注重建立健全有效的监督管理机制,加强重点
环节的监管力度。采购前,根据制度规定,合理确定组织
形式、采购方式,归口管理部门参与选定采购代理机构。
采购中,委派纪检监督人员进入评审现场,对评审专家的
抽取和评审工作实施有效监督。合同履约验收时,组织验
收小组,明确验收的方式、程序、内容和标准,履行验收
责任,确认验收结论,及时处理项目验收中发现的问题。
摘要:
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政府采购管理廉政风险自查报告一、工作开展情况(一)建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和财政部、局、指挥中心等有关规定研究制定《政府采购管理办法(暂行)》《物业管理暂行办法》《固定资产管理办法(试行)》《物资管理办法...

